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索引号 001008003011123/2020-28823
组配分类 部门预算 发布机构 县委统战部
生成日期 2020-06-03 公开方式 主动公开
中共泰顺县委统战部2020年部门预算

中共泰顺县委统战部2020年部门预算

 

一、中共泰顺县委统战部概况

(一)主要职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进国内外统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施。

4、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、国企等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

6、监督保障少数民族合法权益,协调处理民族关系中的重大事项。

7、会同有关部门做好民族地区的扶贫工作。参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

8、协助有关部门做好少数民族干部的选拔、培养和使用工作,配合做好各级各类少数民族人才工作。

9、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教合法权益,促进宗教关系和谐。

10、负责开展非公有制经济领域的统战工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,加强和指导新生代民营企业家队伍建设,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理全县侨务工作,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团及代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

12、负责指导、协调各乡镇、有关部门的统一战线工作。受县委委托,领导工商联党组,指导工商联工作,协助工商联做好干部管理工作。联系、指导县社会主义学校和县中华文化学校工作。管理统一战线有关单位和团体。

13、归口领导泰顺县归国华侨联合会。

14、承办县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泰顺县委统战部部门预算包括:县本级预算、省市转移支付项目预算。

二、中共泰顺县委统战部2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于统战部2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。统战部2020年收支总预算1054.79万元。

(二)关于统战部2020年收入预算情况说明

统战部2020年收入预算1054.79万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1054.79万元,占100.00%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于统战部2020年支出预算情况说明

统战部2020年支出预算1054.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1054.79万元、社会保障和就业支出55.0488万元、卫生健康支出20.4278万元、住房保障支出42.8472万元、其他支出564万元。

(五)关于统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统战部2020年一般公共预算当年拨款1054.79万元,比2019年执行数增加210.465万元,主要是并入宗教事务和民族事务职能

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1054.79万元,占100.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出55.0488万元,占5.21%;卫生健康(类)支出20.4278万元,占1.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出42.8472万元,占4.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)490.79万元,主要用于单位行政事业人员经费及公用经费。

2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)564万元,主要用于统战工作、民族工作、宗教工作、侨联工作、党外知识分子联谊会工作、少数民族发展工作。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费出(款)32.1792万元,主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.0896万元,主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗(项)20.4278万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险、健康体检费等。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.18万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。   

(六)关于统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2020年一般公共预算基本支出1054.79万元,其中:人员经费428.997285万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;

公用经费52.3208万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于统战部2020年政府性基金预算支出情况说明

  统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统战部2020年“三公”经费预算数为4.5万元,2019年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县侨联实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0.5万元,上年执行数持平。主要用于县侨联工作人员公务出国(境)的差旅费等支出

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数增长33.33%。主要用于接待统战事务公务活动来访人员的接待支出。增加的主要原因是民族事务和宗教事务职能并入

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年统战部本级的机关运行经费财政拨款预算53.3208万元,比2019年预算增加13.5608万元,增长34.1%,主要是民族事务和宗教事务职能并入,在职人员增加

  1. 政府采购情况

    2020年统战部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,统战部所属各预算单位共有车辆

0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款564万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指用于单位行政事业人员经费及公用经费。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项):指用于统战工作专项经费、县知联会工作经费、台侨联工作经费、困难台侨生活补助。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于行政事业单位在职人员养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业(款)职业年金缴费(项):指用于行政事业单位在职人员职业年金缴费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业(款)行政事业单位医疗(项):指用于行政事业单位在职人员医疗保险、健康体检费等。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

2020预算公开(附件表).pdf

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