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索引号 001008003011105/2021-33693
组配分类 部门决算 发布机构 西旸镇
生成日期 2021-08-31 公开方式 主动公开
泰顺县西旸镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

(一)部门(单位)职责

(二)机构设置

二、2020年度部门(单位)决算公开表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

四、名词解释

一、泰顺县西旸镇人民政府概况

(一)部门职责

泰顺县西旸镇人民政府主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,泰顺县西旸镇人民政府部门决算包括:泰顺县西旸镇人民政府本级

没有纳入泰顺县西旸镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

收支决算总表

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,539.84

一、一般公共服务支出

32

730.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

459.90

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

47.63

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

167.24


9


九、卫生健康支出

40

65.03


10


十、节能环保支出

41

50.00


11


十一、城乡社区支出

42

368.82


12


十二、农林水支出

43

441.82


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

79.66


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

17.90


23


二十三、其他支出

54

104.41


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,999.74

本年支出合计

58

2,073.26

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

586.80

年末结转和结余

60

513.27


30



61


总计

31

2,586.53

总计

62

2,586.53

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

入决算总表(分单位)

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开02表

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,999.74

1,999.74






泰顺县西旸镇人民政府

1,999.74

1,999.74






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算总表(分科目)

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开03表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,999.74

1,999.74






201

一般公共服务支出

664.42

664.42






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

608.58

608.58






2010301

行政运行

608.58

608.58






20105

统计信息事务

13.49

13.49






2010550

事业运行

13.49

13.49






20106

财政事务

19.26

19.26






2010601

行政运行

19.26

19.26






20123

民族事务

21.89

21.89






2012350

事业运行

21.89

21.89






20132

组织事务

1.20

1.20






2013299

其他组织事务支出

1.20

1.20






207

文化旅游体育与传媒支出

37.36

37.36






20701

文化和旅游

37.36

37.36






2070109

群众文化

37.36

37.36






208

社会保障和就业支出

174.28

174.28






20801

人力资源和社会保障管理事务

19.09

19.09






2080109

社会保险经办机构

19.09

19.09






20802

民政管理事务

21.95

21.95






2080299

其他民政管理事务支出

21.95

21.95






20805

行政事业单位养老支出

100.80

100.80






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.17

61.17






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.59

30.59






2080599

其他行政事业单位养老支出

9.04

9.04






20808

抚恤

6.34

6.34






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

6.34

6.34






20825

其他生活救助

24.61

24.61






2082502

其他农村生活救助

24.61

24.61






20828

退役军人管理事务

1.50

1.50






2082850

事业运行

1.50

1.50






210

卫生健康支出

164.54

164.54






21007

计划生育事务

22.33

22.33






2100799

其他计划生育事务支出

22.33

22.33






21011

行政事业单位医疗

42.21

42.21






2101101

行政单位医疗

20.96

20.96






2101102

事业单位医疗

21.25

21.25






21099

其他卫生健康支出

100.00

100.00






2109901

其他卫生健康支出

100.00

100.00






212

城乡社区支出

428.32

428.32






21201

城乡社区管理事务

21.16

21.16






2120101

行政运行

21.16

21.16






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

379.90

379.90






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

379.90

379.90






21299

其他城乡社区支出

27.26

27.26






2129901

其他城乡社区支出

27.26

27.26






213

农林水支出

356.25

356.25






21301

农业农村

216.98

216.98






2130104

事业运行

216.98

216.98






21302

林业和草原

25.95

25.95






2130204

事业机构

24.47

24.47






2130209

森林生态效益补偿

1.48

1.48






21303

水利

17.76

17.76






2130301

行政运行

17.76

17.76






21307

农村综合改革

95.56

95.56






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

95.56

95.56






221

住房保障支出

76.66

76.66






22102

住房改革支出

76.66

76.66






2210201

住房公积金

76.66

76.66






224

灾害防治及应急管理支出

17.90

17.90






22401

应急管理事务

17.90

17.90






2240150

事业运行

17.90

17.90






229

其他支出

80.00

80.00






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

80.00

80.00






2290401

其他政府性基金安排的支出

80.00

80.00






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算总表(分单位)

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开04表

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,073.26

1,348.32

724.95




泰顺县西旸镇人民政府

2,073.26

1,348.32

724.95




注:本表反映本年度各项支出情况。

支出决算总表(分科目)

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,073.26

1,348.32

724.95




201

一般公共服务支出

730.75

577.16

153.59




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

663.53

521.33

142.20




2010301

行政运行

521.33

521.33





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

142.20


142.20




20105

统计信息事务

13.49

13.49





2010550

事业运行

13.49

13.49





20106

财政事务

20.05

19.26

0.79




2010601

行政运行

19.26

19.26





2010699

其他财政事务支出

0.79


0.79




20123

民族事务

21.89

21.89





2012350

事业运行

21.89

21.89





20132

组织事务

11.80

1.20

10.60




2013299

其他组织事务支出

11.80

1.20

10.60




207

文化旅游体育与传媒支出

47.63

37.36

10.27




20701

文化和旅游

37.36

37.36





2070109

群众文化

37.36

37.36





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.27


10.27




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.27


10.27




208

社会保障和就业支出

167.24

167.21

0.03




20801

人力资源和社会保障管理事务

19.09

19.09





2080109

社会保险经办机构

19.09

19.09





20802

民政管理事务

21.95

21.95





2080299

其他民政管理事务支出

21.95

21.95





20805

行政事业单位养老支出

99.76

99.76





2080503

离退休人员管理机构

0.70

0.70





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.17

61.17





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.59

30.59





2080599

其他行政事业单位养老支出

7.30

7.30





20808

抚恤

0.13

0.13





2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.13

0.13





20811

残疾人事业

0.03


0.03




2081199

其他残疾人事业支出

0.03


0.03




20825

其他生活救助

24.79

24.79





2082502

其他农村生活救助

24.79

24.79





20828

退役军人管理事务

1.50

1.50





2082850

事业运行

1.50

1.50





210

卫生健康支出

65.03

64.54

0.49




21007

计划生育事务

22.53

22.33

0.20




2100799

其他计划生育事务支出

22.53

22.33

0.20




21011

行政事业单位医疗

42.21

42.21





2101101

行政单位医疗

20.96

20.96





2101102

事业单位医疗

21.25

21.25





21099

其他卫生健康支出

0.29


0.29




2109901

其他卫生健康支出

0.29


0.29




211

节能环保支出

50.00


50.00




21104

自然生态保护

50.00


50.00




2110401

生态保护

50.00


50.00




212

城乡社区支出

368.82

148.27

220.55




21201

城乡社区管理事务

21.16

21.16





2120101

行政运行

21.16

21.16





21203

城乡社区公共设施

4.80


4.80




2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.80


4.80




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

269.60

99.85

169.75




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

269.60

99.85

169.75




21299

其他城乡社区支出

73.26

27.26

46.00




2129901

其他城乡社区支出

73.26

27.26

46.00




213

农林水支出

441.82

259.21

182.61




21301

农业农村

236.09

216.98

19.11




2130104

事业运行

216.98

216.98





2130199

其他农业农村支出

19.11


19.11




21302

林业和草原

25.95

24.47

1.48




2130204

事业机构

24.47

24.47





2130209

森林生态效益补偿

1.48


1.48




21303

水利

19.34

17.76

1.58




2130301

行政运行

17.76

17.76





2130399

其他水利支出

1.58


1.58




21305

扶贫

0.13


0.13




2130599

其他扶贫支出

0.13


0.13




21307

农村综合改革

160.32


160.32




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

160.32


160.32




221

住房保障支出

79.66

76.66

3.00




22101

保障性安居工程支出

3.00


3.00




2210199

其他保障性安居工程支出

3.00


3.00




22102

住房改革支出

76.66

76.66





2210201

住房公积金

76.66

76.66





224

灾害防治及应急管理支出

17.90

17.90





22401

应急管理事务

17.90

17.90





2240150

事业运行

17.90

17.90





229

其他支出

104.41


104.41




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

83.41


83.41




2290401

其他政府性基金安排的支出

83.41


83.41




22960

彩票公益金安排的支出

21.00


21.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

21.00


21.00




注:本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开06表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,539.84

一、一般公共服务支出

33

730.75

730.75



二、政府性基金预算财政拨款

2

459.90

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

47.63

47.63




8


八、社会保障和就业支出

40

167.24

167.24




9


九、卫生健康支出

41

65.03

65.03




10


十、节能环保支出

42

50.00

50.00




11


十一、城乡社区支出

43

368.82

99.22

269.60



12


十二、农林水支出

44

441.82

441.82




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

79.66

79.66




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

17.90

17.90




23


二十三、其他支出

55

104.41


104.41



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,999.74

本年支出合计

59

2,073.26

1,699.25

374.01


年初财政拨款结转和结余

28

586.80

年末财政拨款结转和结余

60

513.27

396.76

116.51


一、一般公共预算财政拨款

29

556.18


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

30.62


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,586.53

总计

64

2,586.53

2,096.01

490.52


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                           报表编号:公开07表

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,699.25

1,248.47

450.78


201

一般公共服务支出

730.75

577.16

153.59


20101

人大事务





2010199

其他人大事务支出





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

663.53

521.33

142.20


2010301

行政运行

521.33

521.33



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

142.20


142.20


20105

统计信息事务

13.49

13.49



2010550

事业运行

13.49

13.49



20106

财政事务

20.05

19.26

0.79


2010601

行政运行

19.26

19.26



2010699

其他财政事务支出

0.79


0.79


20110

人力资源事务





2011099

其他人力资源事务支出





20123

民族事务

21.89

21.89



2012350

事业运行

21.89

21.89



20132

组织事务

11.80

1.20

10.60


2013299

其他组织事务支出

11.80

1.20

10.60


203

国防支出





20306

国防动员





2030601

兵役征集





207

文化旅游体育与传媒支出

47.63

37.36

10.27


20701

文化和旅游

37.36

37.36



2070109

群众文化

37.36

37.36



20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.27


10.27


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.27


10.27


208

社会保障和就业支出

167.24

167.21

0.03


20801

人力资源和社会保障管理事务

19.09

19.09



2080109

社会保险经办机构

19.09

19.09



20802

民政管理事务

21.95

21.95



2080299

其他民政管理事务支出

21.95

21.95



20805

行政事业单位养老支出

99.76

99.76



2080503

离退休人员管理机构

0.70

0.70



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.17

61.17



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.59

30.59



2080599

其他行政事业单位养老支出

7.30

7.30



20808

抚恤

0.13

0.13



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.13

0.13



20811

残疾人事业

0.03


0.03


2081199

其他残疾人事业支出

0.03


0.03


20820

临时救助





2082001

临时救助支出





20825

其他生活救助

24.79

24.79



2082502

其他农村生活救助

24.79

24.79



20828

退役军人管理事务

1.50

1.50



2082850

事业运行

1.50

1.50



210

卫生健康支出

65.03

64.54

0.49


21007

计划生育事务

22.53

22.33

0.20


2100799

其他计划生育事务支出

22.53

22.33

0.20


21011

行政事业单位医疗

42.21

42.21



2101101

行政单位医疗

20.96

20.96



2101102

事业单位医疗

21.25

21.25



21099

其他卫生健康支出

0.29


0.29


2109901

其他卫生健康支出

0.29


0.29


211

节能环保支出

50.00


50.00


21104

自然生态保护

50.00


50.00


2110401

生态保护

50.00


50.00


212

城乡社区支出

99.22

48.42

50.80


21201

城乡社区管理事务

21.16

21.16



2120101

行政运行

21.16

21.16



21203

城乡社区公共设施

4.80


4.80


2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.80


4.80


21299

其他城乡社区支出

73.26

27.26

46.00


2129901

其他城乡社区支出

73.26

27.26

46.00


213

农林水支出

441.82

259.21

182.61


21301

农业农村

236.09

216.98

19.11


2130104

事业运行

216.98

216.98



2130199

其他农业农村支出

19.11


19.11


21302

林业和草原

25.95

24.47

1.48


2130204

事业机构

24.47

24.47



2130209

森林生态效益补偿

1.48


1.48


21303

水利

19.34

17.76

1.58


2130301

行政运行

17.76

17.76



2130399

其他水利支出

1.58


1.58


21305

扶贫

0.13


0.13


2130599

其他扶贫支出

0.13


0.13


21307

农村综合改革

160.32


160.32


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

160.32


160.32


2130706

对村集体经济组织的补助





221

住房保障支出

79.66

76.66

3.00


22101

保障性安居工程支出

3.00


3.00


2210105

农村危房改造





2210199

其他保障性安居工程支出

3.00


3.00


22102

住房改革支出

76.66

76.66



2210201

住房公积金

76.66

76.66



224

灾害防治及应急管理支出

17.90

17.90



22401

应急管理事务

17.90

17.90



2240150

事业运行

17.90

17.90



22406

自然灾害防治





2240601

地质灾害防治





注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                                     报表编号:公开08


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,128.88

302

商品和服务支出

44.66

30703

国内债务发行费用



30101

基本工资

241.67

30201

办公费


30704

国外债务发行费用



30102

津贴补贴

153.95

30202

印刷费


310

资本性支出



30103

奖金

151.62

30203

咨询费


31001

房屋建筑物购建



30106

伙食补助费


30204

手续费


31002

办公设备购置



30107

绩效工资

208.45

30205

水费


31003

专用设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.17

30206

电费


31005

基础设施建设



30109

职业年金缴费

30.59

30207

邮电费


31006

大型修缮



30110

职工基本医疗保险缴费

35.09

30208

取暖费


31007

信息网络及软件购置更新



30111

公务员医疗补助缴费

9.03

30209

物业管理费


31008

物资储备



30112

其他社会保障缴费

3.72

30211

差旅费


31009

土地补偿



30113

住房公积金

76.66

30212

因公出国(境)费用


31010

安置补助



30114

医疗费


30213

维修(护)费


31011

地上附着物和青苗补偿



30199

其他工资福利支出

156.94

30214

租赁费


31012

拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

74.93

30215

会议费

1.09

31013

公务用车购置



30301

离休费


30216

培训费


31019

其他交通工具购置



30302

退休费


30217

公务接待费

4.26

31021

文物和陈列品购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他资本性支出



30305

生活补助

74.93

30225

专用燃料费


312

对企业补助



30306

救济费


30226

劳务费


31201

资本金注入



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31203

政府投资基金股权投资



30308

助学金


30228

工会经费


31204

费用补贴



30309

奖励金


30229

福利费

14.80

31205

利息补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.46

31299

其他对企业补助



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

12.07

399

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39906

赠与






30299

其他商品和服务支出

4.97

39907

国家赔偿费用支出






307

债务利息及费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息
















人员经费合计

1,203.81

公用经费合计

44.66


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                                     报表编号:公开10

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

30.62

459.90

374.01

99.85

274.16

116.51


212

城乡社区支出

2.36

379.90

269.60

99.85

169.75

112.66


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.36

379.90

269.60

99.85

169.75

112.66


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.36

379.90

269.60

99.85

169.75

112.66


229

其他支出

28.26

80.00

104.41


104.41

3.84


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.26

80.00

83.41


83.41

0.84


2290401

其他政府性基金安排的支出

4.26

80.00

83.41


83.41

0.84


22960

彩票公益金安排的支出

24.00


21.00


21.00

3.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

21.00


21.00


21.00



2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

3.00





3.00


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

部门:泰顺县西旸镇人民政府                                                     报表编号:公开09


项  目

预算数

决算数


“三公”经费支出


11.73


1.因公出国(境)费




2.公务用车购置及运行维护费

11 

7.46


1)公务用车购置费




2)公务用车运行维护费


7.46


3.公务接待费

11.4 

4.26


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11

编制单位:泰顺县西旸镇人民政府



金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,586.53万元,支出总计2,586.53万元,与2019年度相比,各减少574.18万元,下降-18.17%。主要原因是:财政拨款收入和支出多较上年有所减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,999.74万元;包括财政拨款收入1,999.74万元(其中,一般公共预算1,539.84万元,政府性基金预算459.90万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,073.26万元,其中基本支出1,348.32万元,占65.03%;项目支出724.95万元,占34.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,586.53万元,支出总计2,586.53万元,与2019年相比,各减少574.18万元,下降-18.17%。主要原因是财政拨款收入和支出多较上年有所减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,699.25万元,占本年支出合计的81.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少610.28万元,下降26.42%。主要原因是:文化旅游体育与传媒(类)支出、城乡社区(类)支出、交通运输(类)支出、、节能环保支出、农林水支出、一般公共服务(类)支出较上年有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,699.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出730.75万元,占43.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出47.63万元,占2.80%;社会保障和就业(类)支出167.24万元,占9.84%;卫生健康(类)支出65.03万元,占3.83%;节能环保(类)支出50.00万元,占2.94%;城乡社区(类)支出99.22万元,占5.84%;农林水(类)支出441.82万元,占26.00%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出79.66万元,占4.69%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出17.90万元,占1.05%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.47万元,支出决算为1699.25万元,完成年初预算的158.15%,主要原因是预算调整和项目建设拨款。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为477.34万元,支出决算为521.33万元,完成年初预算的109.22%,决算数大于预算数的主要原因预算调整,追加考绩奖、工资调标等支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。无年初预算,支出决算为142.20万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整,追加乡镇财政增收奖励资金支出、村主要干部基本养老保险支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.04万元,支出决算为13.49万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因预算调整,因疫情影响,统计事务支出减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为14.89万元,2020年支出决算为19.26万元,完成年初预算的129.35%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为0.79万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整,追加专项资金支出。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为11.80万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加困难党员关心关爱补助和党员志愿服务站点建设支出、公务员记功嘉奖支出。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。2020年年初预算为15.31万元,2020年支出决算为21.89万元,完成年初预算的142.98%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加2019年度部分全员绩效奖支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2020年年初预算为28.60万元,2020年支出决算为37.36万元,完成年初预算的130.63%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为10.27万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加基层宣传文化专项资金支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2020年年初预算为14.72万元,2020年支出决算为19.09万元,完成年初预算的129.69%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2020年年初预算为14.64万元,2020年支出决算为21.95万元,完成年初预算的149.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入,支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2020年年初预算为9.04万元,2020年支出决算为8.00万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,因为疫情影响,减少离退休、退职人员活动支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为56.49万元,2020年支出决算为61.17万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是新人员调入,预算调整,追加基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为28.24万元,2020年支出决算为30.59万元,完成年初预算的108.32%,决算数大于预算数的主要原因是新人员调入,预算调整,追加职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2020年年初预算为6.34万元,2020年支出决算为0.13万元,完成年初预算的2.05%,决算数小于预算数的主要原因是使用上年剩余结转资金。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为0.03万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加其他残疾人事业支出支出。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为0.03万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加残疾学生及贫困残疾人子女助学补助资金支出、乡镇残疾人专职委员工作津贴支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)  其他农村生活救助(项)。2020年年初预算为24.18万元,2020年支出决算为24.79万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是优抚人员增加,支出增加。

19.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)  事业运行(项)。无年初预算,2020年支出决算为1.50万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加退役军人管理事务支出。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2020年年初预算为17.01万元,2020年支出决算为22.53万元,完成年初预算的132.45%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为19.07万元,2020年支出决算为20.96万元,完成年初预算的109.91%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加行政单位医疗支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年年初预算为19.80万元,2020年支出决算为21.25万元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加事业单位医疗支出。

23.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为0.29万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加三优指导中心建设专项经费支出。

24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。无年初预算,2020年支出决算为50万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为14.60万元,2020年支出决算为21.16万元,完成年初预算的144.93%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  其他城乡社区公共设施支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为4.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加垟边至富家垟村公路工程款。

27.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为73.26万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加乡镇编外用工工资财政补助资金支出、地质灾害避让搬迁补助资金支出。

28.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2020年年初预算为178.27万元,2020年支出决算为216.98万元,完成年初预算的121.71%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

29.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为19.11万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加农产品质量安全监测体系乡镇速测室建设补助资金支出、乡镇土地确权工作补助经费支出、高标准基本农田建设项目支出、现代农业发展专项资金基层动物防疫和动物防疫监测补助资金支出。

30.农林水支出(类) 林业和草原(款)事业机构(项)。2020年年初预算为17.78万元,2020年支出决算为24.47万元,完成年初预算的137.63%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出和人员调入。

31.农林水支出(类) 林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。无年初预算,2020年支出决算为1.48万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加乌岩岭国家级自然保护区集体林租赁资金支出。

32.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2020年年初预算为15.22万元,2020年支出决算为17.76万元,完成年初预算的116.69%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为1.58万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加河道保洁(剿劣)长效管理资金支出、面上水利建设和水利管理水库山塘巡查省补助资金支出。

34.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为0.13万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加低收入农户产业发展类项目支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。无年初预算,2020年支出决算为160.32万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加村干部误工报酬补助资金支出。

36.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为3万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加棚户区改造支出、农村危旧房改造支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为73.19万元,2020年支出决算为76.66万元,完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整,新调入人员,公积金支出增加。

38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。2020年年初预算为14.70万元,2020年支出决算为17.90万元,完成年初预算的121.77%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加考绩奖、2019年度全员绩效奖、工资调标等支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,248.47万元,其中::

人员经费1,203.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、全员绩效工资、20%工资、车贴、养老保险、医疗保险、职业年金等。

公用经费44.66万元,主要包括:办公费、工会费、福利费、会议费、公务车运行与维护、公务接待等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出374.01万元,占本年支出合计的18.04%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加102.35万元,增长37.68%。主要原因是:预算调整,追加了化解村级债务补助经费、新冠肺炎疫情期间工作补助费用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出374.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出269.60万元,占72.08%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出104.41万元,占27.92%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出无年初预算,支出决算为374.01万元, 年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,主要原因是预算调整,追加了化解村级债务补助经费、新冠肺炎疫情期间工作补助费用。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为269.60万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加农村生活垃圾收集处理运行经费支出、乡镇工作运转经费支出、省级以上森林生态效益损失性补偿支出、农村公路养护补助资金支出、乡镇征兵补助资金支出、离职村主要干部定期生活补助支出。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为83.41万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加乡镇财政增收奖励资金支出、泰顺县农村公厕改造专项资金支出。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于社会福利的彩票公益金支出(项)。无年初预算,2020年支出决算为21万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加避灾安置小区补助款。



(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.40万元,支出决算为11.73万元,完成预算的67.41%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,接待次数下降,和厉行节俭,严格控制公务接待数量及标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少1.07万元,下降100.00%,主要原因是跟上年相比减少了因公赴台费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.46万元,占63.64%,与2019年度相比,减少0.65万元,下降8.03%,主要原因是车辆维护价格稍微降低;公务接待费支出决算为4.26万元,占36.36%,与2019年度相比,减少5.58万元,下降56.68%,主要原因是厉行节俭,严格控制公务接待数量及标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为11万元,支出决算为7.46万元,完成预算的67.82%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,公务车维护次数减少,费用下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为11万元,支出7.46万元,完成预算的67.82%。决算数小于预算数的主要原因是公务车划拨公车管理中心,日常维护运行费减少,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为11.4万元,支出决算为4.26万元,完成预算的37.37%。主要用于接待来西旸镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是疫情影响,接待次数明显下降,和厉行节俭,严格控制公务接待数量及标准厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待96团组,累计837人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.26万元,主要用于接待来西旸镇检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等,接待96团组,837人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为78万元,支出决算为131.79万元,完成年初预算的168.96%,决算数小于预算数的主要原因预算调整,增加了临时工工资、办公费、印刷费、委托业务费、劳务费等支出;比2019年度减少32.55万元,下降19.81%,主要原因是疫情影响,公务车运行维护和公务接待费用明显减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.10万元,其中:政府采购货物支出13.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额13.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,泰顺县西旸镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政执法中队使用的电动执法车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出

19.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):指民族事务事业单位的基本支出

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出

21. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指市场监督管理事务事业单位的基本支出

22.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育的支出

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众 艺术馆支出

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指其他民政管理事务方面的支出

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前人伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业的方面支出

34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出

35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出

37.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出

39. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务的支出

40.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出

41.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出

42. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于医疗保障管理事务方面的支出

43. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指环境保护管理事务的基本支出

44.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农 村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源 地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能 力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建 等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽 养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监 管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利 用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等

45.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出

46.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指城乡社区管理事务的基本支出

47. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出

48.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指其用于他城市基础设施配套费安排的支出

49.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出

50. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

51. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出

52. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出

53.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出

54.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

55.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出

56.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出

57.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

58.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出

59. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出

60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指其他用于保障性住房工程方面的支出

61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

62. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指应急管理事务事业单位的基本支出

63.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指防治地质灾害方面的支出

64.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排的支出


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